Ngày 24/4, CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty - 604 Võ Văn Kiệt, Q1, TP HCM. Đại hội kết thúc với tất cả tờ trình được thông qua.
**\
Dự báo thị trường xi măng Việt Nam năm 2023**
Năm 2023, tình hình thị trường được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do nhu cầu phục hồi chậm sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của COVID-19; các công trình, dự án cũng bị đình trệ triển khai, thậm chí phải giãn/ hoãn tiến độ khi gặp khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chưa thuận lợi. Thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng và tăng trưởng âm do lãi suất cho vay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong khi đó, nguồn cung xi măng tiếp tục mất cân đối, nguồn cung vượt cao so với nhu cầu. Cụ thể, trong năm 2023 tiếp tục có một số dây chuyền sản xuất xi măng mới đi vào hoạt động đưa nguồn cung xi măng lên khoảng 120.7 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước dự báo chỉ ở mức từ 64 – 65.5 triệu tấn, dẫn tới cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt.
Công ty dự kiến khung giá bán lẻ điện bình quân tăng, dự báo chi phí phí điện sản xuất và tiêu dùng sẽ tăng trong năm 2023.
Năm 2022, giá than chiếm tới 56% giá thành sản xuất của HT1. So với 2021, ban lãnh đạo ước tính việc giá than tăng đã làm tổng chi phí của HT1 bị đội lên thêm 1,300 tỷ. Theo đó, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng, đặc biệt là giá than dự báo vẫn duy trì ở mức cao.
Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu dự báo vẫn khó khăn do các nước nhập khẩu xi măng, clinker tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước, hàng rào kỹ thuật thương mại (trong đó tại Philippines bị áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng); giá cước vận chuyển cao... Thêm vào đó, từ ngày 1/1/2023, Việt Nam áp thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên mức 10% (theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021) cũng ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu của HT1.
**Về kế hoạch kinh doanh năm 2023**
Công ty đặt mục tiêu tiêu thụ được khoảng 6.74 triệu tấn xi măng và 530,000 tấn clinker, lần lượt tăng 1% và 8% so với thực hiện năm 2022. HT1 chủ trương cung cấp sản phẩm cho đa dạng các loại hình dự án. Các dự án đầu tư công trọng điểm như Sân bay Long Thành, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Cầu Mỹ Thuận 2, các tuyến cao tốc từ Cần Thơ, Hậu Giang và các tuyến đường cao tốc khác đều có sự tham gia cung cấp vật liệu xây dựng của HT1.
Về việc điều chỉnh giá, Công ty đi theo chiến lược bình ổn giá bán, tập trung giảm giá vốn kinh doanh. Thời gian tới, HT1 dự kiến chỉ tăng giá bán để bù đắp chi phí khi giá điện tăng.
Về mục tiêu tài chính, HT1 đặt kế hoạch doanh thu và thu nhập khác đạt 8,987 tỷ đồng (+0.7% so với thực hiện 2022) và lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng (+7.0% so với thực hiện 2022) Về cổ tức, năm 2022, cổ đông đã thống nhất mức chia với 4% bằng tiền mặt (400 đồng/cp). Tổng số tiền HT1 cần chi gần 153 tỷ đồng.